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德宏州投资促进局部门2019年度部门决算报告
目录
第一部分 德宏州投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告(表)
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州投资促进局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署;研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策;开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作,负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全州投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任;负责国内经济合作统计工作,组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进;统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作;为重大招商引资项目提供全程服务;负责受理并协调投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作;统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。
5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目,建立、管理州级重点招商引资项目库。
6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。
7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,在州委、州政府的坚强领导和高位推动下,紧紧围绕省政府“三张牌”和德宏州“6+2”产业发展定位,认真落实“营商环境提升年”“项目落地见效年”的部署安排,着力创新招商方式,建立投促委+产业招商组+驻外招商机构+项目落地服务“四位一体”联动机制,全州招商引资工作成效明显,为全州经济发展做出积极贡献。2019年,全州共实施国内合作项目701项,实际到位内资393.22亿元,完成州政府下达内资379.5亿元任务数的103.62%,增长19.3%,其中,省外到位资金377.35亿元,完成州政府下达省外到位366亿元任务数的103.1%,增长18.6%;实际利用外资881.37万美元,增长72.8%,完成州政府下达实际利用外资720万美元任务数的122.4%,圆满并超额完成省州下达的招商引资目标任务。结合德宏实际,逐步形成了德宏发展的“正信模式”“鹏和模式”“豫发模式”。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入德宏州投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:1.德宏州投资促进局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州投资促进局下设6个科室,分别为办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科;2019年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员23人(含参公管理事业人员23人),其他人员0人,主要是核定领导职数5名、科级职数13名。2019年末实有干部职工23人,其中:公务员21人,机关工勤人员2人。
离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
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人员构成情况 |
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总人数(人) |
34 |
比重(%) |
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在职人员(人) |
23 |
67.65 |
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离休人员(人) |
0 |
0.00 |
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退休人员(人) |
11 |
32.35 |
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州投资促进局部门2019年度收入合计777.26万元。其中:财政拨款收入776.17万元,占总收入的99.86%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.09万元,占总收入的0.14%。2018年度收入合计710.19万元。其中:财政拨款收入710.19万元,占总收入的100%。与上年对比增加67.07万元,增长9.44%。其中:财政拨款收入增加65.98万元,增长9.29%;其他收入增加1.09万元,增长100%。主要原因分析:一是州投促委成立后,设立一个办公室,七个驻外招商联络办全面开展工作,州财政安排全年经费,二是2019年党政机构改革,编制由上年13人增加至25人。年末实有在职人数由上年13人增加到23人,人员经费支出相应增加,三是机关工委拨入党组织建设经费。
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2019年收入结构情况表 |
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编制单位:德宏州投资促进局 |
金额单位:万元 |
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指 标 |
本年度 |
比重% |
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1.本年收入 |
777.26 |
100 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
776.17 |
99.86 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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*其他收入 |
1.09 |
0.14 |
二、支出决算情况说明
德宏州投资促进局部门2019年度支出合计808.73万元。其中:基本支出319.36万元,占总支出的39.49%;项目支出489.36万元,占总支出的60.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年度支出合计678.47万元。其中:基本支出251.53万元,占总支出的37.07%;项目支出426.94万元,占总支出的62.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年与上年对比增加130.26万元,其中:基本支出增加67.83万元,增长26.97%;项目支出增加62.43万元,增长14.62%。主要原因分析:一是州投促委支出增加。2018年9月州投促委成立,2018年州财政安排部分经费,2019年安排全年经费;二是人员经费支出增加。2019年党政机构改革,编制由上年13人增加至25人。年末实有在职人数由上年13人增加到23人,人员经费支出相应增加;三是党组织建设经费增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障德宏州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出319.36万元。其中:人员经费支出292.26万元(包括基本工资、津贴补贴等),占基本支出的91.51%;日常公用经费支出27.10万元(包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等),占基本支出的8.49%。2018年度用于保障州招商合作局机关、州投促委办等机构正常运转的日常支出251.53万元。2019年与上年对比,增加67.83万元,增长26.96%。其中:人员经费增加61.72万元,日常公用经费增加6.1万元。主要原因分析:一是2018年末调资增资政策效果显现,二是2019年实有在职人员比2018年增加,三是机构运转支出如水电、办公设备等支出增加。日常公用经费人均1.18万元。
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2019年基本支出构成情况 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
决算数 |
比重(%) |
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一、基本支出 |
319.36 |
100 |
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人员经费 |
292.26 |
91.51 |
|
日常公用经费 |
27.1 |
9.27 |
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基本支出决算数上下年对比情况 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
2019年 |
2018年 |
增减额 |
增减比例(%) |
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一、基本支出 |
319.36 |
251.53 |
67.83 |
26.97 |
|
人员经费 |
292.26 |
230.54 |
61.72 |
26.77 |
|
日常公用经费 |
27.1 |
21 |
6.1 |
29.05 |
(二)项目支出情况
2019年度用于保障德宏州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出489.36万元。与上年对比,2018年行政事业类项目支出426.94万元,2019年比上年增加62.42万元,增长14.62%,主要原因分析:一是上年度项目结余在本年支出;二是州投促委经费支出增加。2018年9月州投促委成立,2018年州财政安排部分经费,2019年安排全年经费;三是党组织建设经费增加。具体项目开支及开展工作情况:1.年初结转和结余26.5万。用于招商引资专项工作经费-委托代理招商经费11.5万元,招商引资专项工作经费-招商宣传经费9万元,工业和信息化专项发展资金6万元;2.本年支出461.77万元。用于重点建设项目前期工作经49.5万元,招商引资专项经费99.96万元,州投资促进工作委员会专项经费311.18万元,德宏州非公经济组织和社会组织党的建设经费0.91万元,州直机关党组织工作经费1.31万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出807.64万元,占本年支出合计的99.87%。其中:一般公共服务支出755.25万元,社会保障和就业支出27.68万元,资源勘探信息等支出6万元,住房保障支出18.70万元。用于基本支出319.36万元(人员经费292.26万元,日常公用经费27.10万元),项目支出488.27万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出678.47万元。与上年对比,增加129.17万元,增长19.03%。主要原因分析:一是2018年末调资增资政策效果显现;二是2019年实有在职人员比2018年增加,人员支出比上年增加,二是上年度项目结余在本年支出;三是州投促委经费支出增加。2018年9月州投促委成立,2018年州财政安排部分经费,2019年安排全年经费。
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一般公共预算财政拨款支出上下年情况 |
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金额单位:万元 |
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科 目 |
2019年 |
2018年 |
增减额 |
增减比例(%) |
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一般公共服务支出 |
755.25 |
610.4 |
144.85 |
23.73 |
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社会保障和就业支出 |
27.68 |
41.21 |
-13.53 |
-32.83 |
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资源勘探信息等支出 |
6 |
14 |
-8 |
-57.14 |
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住房保障支出 |
18.7 |
12.86 |
5.84 |
45.41 |
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合计 |
807.64 |
678.47 |
129.17 |
19.04 |
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出755.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%。按支出类别分类主要用于:基本支出272.98万元,其中:人员经费246.54万元,日常公用经费26.44万元;项目支出482.27万元;按经济分类主要用于:基本工资248.37万元,基本工资73.41万元,津贴补贴120.27万元,奖金52.86万元,其他社会保障缴费1.84万元,办公费14.30万元,印刷费6.70万元,水费0.83万元,电费2.60万元,邮电费7.87万元,差旅费119.56万元,因公出国(境)费用1.98万元,维修(护)费2.37万元,租赁费71.36万元,会议费3.97万元,培训费4.74万元,公务接待费24.69万元,劳务费7.59万元,委托业务费114万元,工会经费4.58万元,福利费3.13万元,公务用车运行维护费2.08万元,其他交通费用45.68万元,其他商品和服务支出24.83万元,生活补助36.21万元,办公设备购置7.01万元,其他资本性支出0.80万元。
2.社会保障和就业(类)支出27.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。按支出类别分类主要用于:基本支出27.68万元,其中:人员经费27.02万元,日常公用经费0.66万元;项目支出0万元;按经济分类主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费27.02万元,办公费0.14万元,其他商品和服务支出0.52万。
3.资源勘探信息等(类)支出6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。按支出类别分类主要用于:基本支出0万元,其中:人员经费0万元,日常公用经费0万元;项目支出6万元;按经济分类主要用于:委托业务费6万。
4.住房保障(类)支出18.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。按支出类别分类主要用于:基本支出18.70万元,其中:人员经费18.70万元,日常公用经费0万元;项目支出0万元;按经济分类主要用于:住房公积金18.70万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.80万元,支出决算为28.75万元,完成预算的67.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.98万元,完成预算的99%;公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元,完成预算的130%;公务接待费支出决算为24.69万元,完成预算的62.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、因公出国(境)费:经省政府批准同意,我局主要领导参加由州政府组织的泰国经贸及友好合作交流。2、公务用车购置及运行维护费:增加原因是:本单位留用公务用车车辆逐年老旧,对车辆进行多次修理。年度积极开展脱贫攻坚工作及招商引资推介宣传活动,引资项目考察公务用车使用频率高。3、公务接待费:在公务活动中厉行勤俭节约,反对铺张浪费,务实节俭、严格标准,严格控制公务接待范围。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13.71万元,增长91.17%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.17万元,下降7.86%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元,下降42.88%;公务接待费支出决算增加15.44万元,增长166.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:1、因公出国(境)费:下降原因经省政府批准同意,我局主要领导参加由州政府组织的泰国经贸及友好合作交流,相关费用由派员单位承担。2、公务用车购置及运行维护费:下降原因是:本单位留用公务用车车辆于上年对车辆进行多次修理,本年度无大修理情况发生。3、公务接待费:在公务活动中厉行勤俭节约,反对铺张浪费,务实节俭、严格标准,严格控制公务接待范围。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.98万元,占6.89%;公务用车购置及运行维护费支出2.08万元,占7.23%;公务接待费支出24.69万元,占85.88%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出1.98万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。德宏州和泰国达府于2009年3月缔结为友好州府关系。2019年为两地缔结友好关系10周年,为增进中泰友谊,进一步加强德宏州与泰国达府的友好交流与合作,应泰国达府邀请,经省政府批准同意,州政府组织由州长带队的泰国经贸及友好交流合作代表团出访,我局马剑同志为代表团成员随团出访。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车改革后留用车辆1辆,目前在用。本年度未购置车辆。
公务用车运行维护支出2.08万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于年度积极开展脱贫攻坚工作及招商引资推介宣传活动、考察调研等工作,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出24.69万元。其中:
国内接待费支出24.69万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待307批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,616人(其中:外事接待人次0人)。主要用于“走出去请进来”,宣传德宏,推介德宏产生的接待费用。2019年共接待重点企业如北京小罐茶业有限公司、东方国际(集团)有限公司、河南省豫发集团、厦门鹰君药业有限公司、珠海天沐集团、重庆巴渝民宿(集团)有限公司等到德宏考察洽谈,及走出去如赴广东格兰仕集团、小熊电器股份有限公司、光明食品(集团)有限公司、康佳集团有限公司考察,各驻外招商联络办共拜访联络企业、商协会631家,共307批次。芒市豫发服装产业城、芒市业勤服饰服装加工、芒市航空小镇、芒市傣族古镇、瑞丽雅戈尔服装产业园、盈江县年产10亿只高效能磁性元件、盈江云南之蓝小镇等一批重点产业项目落地德宏。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。年度内未产生安排国(境)外公务接待费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州投资促进局部门2019年机关运行经费支出27.1万元,与上年对比增加6.1万元,增长29.05%,主要原因分析:一是人员增加,机关运行经费相应增加。2019年党政机构改革,编制由上年13人增加至25人。年末实有在职人数由上年13人增加到23人。二是州投促委专项经费增加。2018年9月州投促委成立后,设立一个办公室,七个驻外招商联络办全面开展工作,州财政按成立后安排部分工作经费,2019年安排全年经费。部门机关运行经费主要用于:办公费0.90万元,水费0.11万元,电费0.53万元,邮电费0.64万元,差旅费0.56万元,会议费0.16万元,培训费0.79万元,劳务费0.10万元,公务用车运行维护费0.74万元,其他交通费用19.55万元,其他商品和服务支出3.02万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,德宏州投资促进局部门资产总额44.07万元,其中,流动资产0.18万元,固定资产净值43.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少32.82万元,其中:流动资产减少32.23万元,固定资产净值减少0.56万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产6项,账面原值4.89万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
44.07 |
0.18 |
43.89 |
0 |
0 |
0 |
43.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额6.58万元,其中:政府采购货物支出6.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额6.58万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见公开表(公开9表-公开12表)。
五、其他重要事项情况说明
(一)单位基本情况变化。
1.机构情况。
因党政机构改革,2019年3月经深化党政机构改革领导小组办公室审核,中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发《德宏州投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定》(德办发〔2019〕51号)的通知,本单位名称由德宏州招商合作局更名为德宏州投资促进局。本单位内设办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科六个职能科室。
2.人员情况。
(1)人员编制增加
本单位编制由上年13人增加至25人。2019年3月经深化党政机构改革领导小组办公室审核,中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发《德宏州投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定》(德办发〔2019〕51号)的通知,核定编制23名。2019年7月经费中共州委机构编制委员会(德机编〔2019〕28号)文件批复,增加编制2名。
(2)实有人员增加
本年末实有在职员23人,上年14人,比上年净增加9人。原因为党政机构改革增加编制及工作调整,本单位调出至州民宗局1人,由盈江县调入5人,陇川县调入1人,梁河县调入1人,瑞丽市调入1人,州接待办调入1人,铁建办调入1人。
(3)人员分流情况
2019年12月末,根据《中共德宏州委组织部 中共德宏州委机构编制委员会办公室 德宏州财政局 德宏州人力资源和社会保障局关于州直部门未批参照管理和退出参照管理单位的人员分流的通知》(德组字〔2019〕69号)要求,完成州人民政府驻昆明办事处、州政府驻北京联络处人员整体分流到州投资促进局工作,分流人员共16人,其中:公务员14人,机关工勤人员2人。
3.固定资产情况。
本单位年初固定资产原值111.86万元,固定资产累计折旧67.40万元,固定资产净值44.45万元。年末固定资产原值116.63万元,固定资产累计折旧72.75万元,固定资产净值43.89万元。原因:一是购置固定资产7.81万元,二是经州财政局(NO.738)同意州工业信息化和科学技术局无偿划拨固定资产(海信空调机2台)原值1.86万元,累计折旧0.54万元,账面净值1.32万元,三是因本单位办公设备老旧,经州财政局批复(德财资〔2019〕87号)报废固定资产原值4.89万元, 累计折旧4.84万元,账面净值0.05万元。
4.累计折旧情况。
2019年根据《政府会计制度》补提2018及以前年度折旧67.40万元。2018年末资产负债表累计折旧0元,补提折旧后2019年资产负债表累计折旧年初数为67.40万元。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
资源勘探信息等(类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
人员经费支出:指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53310002947201111
[附件: 德宏州投资促进局2019部门决算公开表]
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