按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
德宏州中级人民法院是州财政一级预算行政单位。近年来,德宏州中级人民法院在州委的领导,政府的支持、政协和社会各界的监督及上级法院的监督、指导下,坚持“公正司法,一心为民”指针,围绕“公正与效率”主题,不断加强队伍建设,深化法院改革,创新内外监督机制,规范法院内部管理,圆满完成各项工作,为我州社会和谐、经济发展和对外开放开放营造了良好的法治环境。
狠抓执法办案,积极推进平安德宏建设
紧紧抓住执法办案第一要务,严厉打击危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害社会管理秩序、贪污贿赂、渎职等犯罪行为,夯实社会稳定基础,维护国家长治久安,保障人民安居乐业。共审结各类刑事案件489件756人。严把案件质量关,始终坚持“以事实为依据,以法律为准绳”的原则,努力做到审理每一起案件,都切实贯彻“认定事实清楚、适用法律正确、处理结果公正、审判程序合法、法律文书规范”的基本要求。严格落实罪刑法定、疑罪从无等法律原则,防范冤假错案。严格执行宽严相济刑事政策,做到宽严有据、罚当其罪。依托信息化手段强化数据分析,通过案件质量评查、裁判文书评查、庭审评查,推动类案同判和裁判尺度统一。在刑事生效判决中,判处死刑(含死缓)、无期徒刑、十五年以上(含十五年)有期徒刑317人,判处十五年以下三年以上(含三年)有期徒刑127人,判处三年以下有期徒刑(含缓刑)、拘役、管制36人。严格审理暂予监外执行案件,对12名罪犯依法予以监外执行。惩罚犯罪与保障人权并重,为104名具有法定情形的被告人指定了辩护人。坚决贯彻执行人民法院依法独立行使审判权的宪法原则,坚决抵制各种形式的地方和部门保护主义,坚决排除权力、金钱、人情、关系等一切法外因素的干扰,坚决维护宪法法律的权威。
(二)坚持服务大局,积极适应经济发展新常态
坚持稳中求进的总基调,主动将审判工作放到全州经济社会发展大局中来思考和谋划,找准审判工作服务大局、服务发展的契合点、突破点和着力点。妥善审理在经济转型、结构调整过程中发生的各类民商事纠纷案件及社会舆论关注、影响较大的各类案件,做好重大敏感案件处置、舆论引导工作,充分发挥司法裁判对彰显法治精神、强化规则意识、引领社会风尚、维护公共秩序的价值导向,切实发挥司法“引擎”作用。加大涉民生案件的协调化解力度,通过法理阐述、释明疏导等方式,减少对立情绪,促使当事人服判息诉,为经济社会稳步健康发展创造良好的法治环境。共审结各类民商事案件427件,标的金额达72670.86万元。坚持保护与监督并重,支持行政机关为推动经济新常态依法作出的行政行为。共审结行政诉讼案件6件。强化执行工作,推动完善社会诚信体系建设。共执结案件175件,执行到位金额为12742.43万元。高度关注全州经济社会发展走向,对民营经济涉法、新型政商关系、涉外案件人身损害赔偿、涉家暴刑事司法改革、非法持有毒品量刑规范化问题进行调研,及时总结推广经验,指导全州法院切实担负起司法助力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重任。
(三)坚持多措并举,努力破解执行难问题
扎实开展“百日攻坚战”、“涉金融案件”、“执行宣传月”等专项行动,采取限制出境、拘留、罚款、追究刑事责任等措施,形成对“老赖”的高压态势。召开执行案款兑现大会,向16名申请执行人发放案款1088万元。借助最高人民法院信息公开录入平台,限制失信被执行人高消费,使其无法购买机票,无法乘坐列车软卧,无法申请贷款,让“老赖”寸步难行。充分运用信息化手段,通过电视、报刊、户外广告、微信等媒体,向社会滚动式曝光失信被执行人名单,形成舆论压力,倒逼“老赖”履行义务。共有24人(含法人6个)列为失信被执行人。实现与最高人民法院执行查控系统、全国法院身份认证查询系统、全国组织机构代码查询系统、公安共享信息与服务平台对接,解决了信息、财产“查询难、查询慢”问题,让“老赖”无处可藏。共对自然人、法人及法定代表人信息核实238件次,存款查询221件次,冻结、扣划被执行人银行存款1789万元,极大地提升了执行效率。成功入驻“淘宝网”司法拍卖平台,使被执行财产突破了地域限制,扩大了公众参与范围,最大程度保护了申请人的合法权益。共有5宗房地产成功实现了网络司法拍卖。完善无财产可供执行案件退出机制和执行求助工作机制,对甄别确无财产可供执行案件,依法裁定终结本次执行程序。定期对此类案件进行查询,发现财产及时恢复执行程序。坚持政府主导,个人、企业和社会捐助相结合的资金筹措方式,开展求助工作,缓解执行压力。
(四)坚持司法为民,努力满足人民群众司法需求
按照“增大空间、提升品位、统一规范、完善机制、强化服务”的要求,加强诉讼服务中心建设,增加公告电子大屏、诉讼引导触摸屏等便民设施,在扩建调解室、院长接待室、信访接待室的基础上增设“律师援助工作站”,实现诉讼服务中心一体化服务功能。创新矛盾纠纷多元化解决机制,积极探索人民调解、行政调解、司法调解“三位一体”的大调解工作模式和为民、便民、利民工作长效机制,打造人民法院面向社会的多渠道、一站式、综合性诉讼服务品牌,为人民群众诉讼提供更加优质的服务。充分关注弱势群体司法需求。对经济确有困难的当事人,继续开展司法救助工作。共对25件案件缓、减、免交诉讼费用74.85万元。对6件案件发放执行救助金8万元,救助特殊困难群众12人。坚决按照精准扶贫的要求,结合挂钩点贫困户生产、生活条件,制定各项脱贫具体措施,积极开展扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作,按要求完成建档立卡户71%的脱贫任务。积极参与禁毒防艾和新农村建设。共投入资金17万元,协调资金10万元,全力支持农村公益事业和项目建设,确实为老百姓做好事、办实事。
(五)抓好宣传教育,努力做好审判职能延伸
切实加强未成年人案件审判工作。坚持以“教育、感化、挽救”为核心,积极探索预防和减少未成年人违法犯罪的新办法,形成了庭前重调查、庭审重帮教、庭后常回访的“三结合”帮教措施。与家长、老师和社区干部结成帮教网络,通过走访、通信联系、召开座谈会、一对一心理疏导等形式,及时观察、了解、掌握少年犯的心理动态,对他们存在的思想压力和人生困惑进行疏导。严格执行未成年人犯罪记录封存制度。对于符合复工、复学条件的少年犯,及时向有关部门提出建议,为其重返校园或重新走上工作岗位创造条件。充分发挥司法机关专业优势,积极进行政策及法制宣传工作,以《 “尊重生命,善待自己”—谈未成年人的犯罪与预防》为主题,进学校为1700余名学生开展法律专题讲座,取得良好的社会效果。联合德宏州关工委、民盟云南省委、德宏州教育局在全州各县市开展 “烛光行动—法制教育进校园”系列专题讲座。活动2016年4月份启动以来,已在全州多所中学举办六期,共为4620余名学生、家长和教师举办讲座,切实增强了德宏青少年的法制观念,让每一名青少年做学法、知法、懂法、守法、用法的好公民。讲座以《感恩明德守法·塑造幸福人生》为题,因选题精准,针对性强,对青春期孩子的价值观、人生观形成效果明显,充满正能量而深受欢迎。
(六)全面深化改革,不断完善审判权运行机制
深入开展立案登记制改革各项工作。改革实施以来,切实做到有案必立、有诉必理,立案效率大幅提升,全州法院收案数与去年同比上升21%,当场立案率达100%,有效解决了人民群众诉讼难的问题。根据中央、云南省关于司法体制改革的总体部署,全面开展完善司法人员分类管理、健全司法人员职业保障、完善司法责任制、推动省以下地方法院人财物统一管理等四项基础性改革。严格按照工作步骤,完成全州法院系统238名法官、38名司法警察的职务套改工作。根据《云南省司法体制改革试点方案》的规定,组织全州210名法官进行了入额考核、考试。共遴选主审法官136人,占现有法官总数的57%,占全州法院政法编制数的33%。组织宪法宣誓活动。同时,为建立以审判监督权和审判管理权为保障,权责明晰、权责统一、监督有序、配套齐全的审判权力运行机制,制定了《法官业绩评价办法实施方案》、《审判权清单》、《规范执行权运行机制实施细则》、《审判管理责任制》、《审判流程管理规定》、《人员分类团队组建方案》等十多项配套制度。司法改革的稳步推进,将进一步加快法官职业化建设进程,优化审判资源配置,建立科学、公正、高效的审判团队,完善法官、合议庭办案责任制,积极构建 “让审理者裁判,由裁判者负责”权责一致的司法责任制,建立符合司法规律的审判权运行机制,切实保障当事人的诉讼权利,提高案件质量和效率,维护司法公正。
(七)坚持司法公开,提升司法公信力
牢固树立政治意识、责任意识,正确处理“依法独立公正行使审判权”与“坚持党的领导”的关系,积极主动地向党委汇报法院各项工作情况,自觉接受党委政法委的执法监督。建立与代表委员经常性联络沟通机制,通过邀请视察、开展座谈、旁听庭审、体验执行,拓展代表委员了解法院工作情况的渠道。认真办理代表委员的建议和提案,努力提高代表委员对办理结果的满意率。加强与检察机关的沟通联系,严格执行检察长列席同级人民法院审判委员会会议制度。在向案件当事人送达案件受理法律文书时,随案发送廉政监督卡1689份,主动接受案件当事人对审判执行活动的监督。切实加强人民陪审工作,共组织14名人民陪审员参与审理各类案件106件,参审案件数同比上升43%,有效发挥其监督审判、联系群众的作用。精选能反映我州特点、人民群众关注的案件作为典型案例,广泛邀请各族群众旁听庭审,了解审判过程,促进司法透明。切实加强新闻宣传和简报信息报送工作,充分运用“报刊、电视”等传统媒体和“官方微博、微信”等新媒体,多渠道向社会各界宣传法院工作。共向各级各部门报送《法院工作简报》118期。德宏法院网点击率突破690万人次,累计发布工作动态和案件信息3357条。全面开展裁判文书上网工作。大力推进审判流程、执行信息、裁判文书公开“三大平台”建设,坚持以监督促作风改进,以公开促审判质量提高。
(八)坚持从严管理,巩固深化队伍建设成果
深入开展“两学一做”学习教育,推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸,教育引导广大干警做讲政治、有信念、讲规矩、有纪律、讲道德、有品行、讲奉献、有作为的合格党员、优秀法官。连续三年开展“素质提升年”活动,通过组织开展多层次多形式全覆盖的集中教育,有效整治了“六难三案”和“庸懒散拖”问题。紧紧围绕“抓党建带队建促审判”的总体工作思路,不断加强党的思想建设、组织建设,作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。把加强学习培训作为队伍建设的关键环节来抓,严格执行党组中心组学习计划和在职干部理论学习计划。组织全州法院系统干警96人次参加国家法官学院、省高院组织的各类业务培训。在中国政法大学举办“新时期德宏州法院系统干警综合能力提升培训班”,分三期组织233名干警圆满完成各项培训任务。严格落实主体责任和监督责任,扎实推进党风廉政建设和惩防体系建设工作。认真开展“廉洁司法”集中教育、“为官不为”和“六个严禁”专项整治活动,坚持用制度管权管事管人。接受省高院司法巡察,对指出的问题和建议认真整改。坚决贯彻落实中央八项规定精神及省州实施办法,加大明察暗访力度,防止纠正“四风”问题反弹,切实做到令行禁止。以人财物管理使用为重点,建立权力公开透明运行工作机制。开展反腐倡廉警示教育、廉政文化和廉政风险防控机制建设,不断提高队伍拒腐防变的能力。强化民主集中制,不断完善党组会和审委会议事规则,进一步理顺职责关系,规范“三重一大”决策程序。加强少数民族后备干部的培养,确保入额法官中少数民族法官(含双语法官)占有一定比例,努力为少数民族干警创造良好的职业发展路径。坚持“从严要求、从严管理”的工作方针,加强司法警察队伍建设。加强法院文化建设,积极组织广大干警参与“天平杯”、“政法杯”运动会,参加公文技能竞赛、歌咏比赛、知识竞赛、演讲比赛等各种文体活动。大力加强精神文明建设。我院在获得“云南省第十四批文明单位”称号的基础上,启动争创“全国文明单位”各项工作。
(九)加强信息化建设,进一步夯实法院基础
全面落实《人民法院信息化建设“十三五”发展规划(2016-2020)》和《云南法院信息化建设“十三五”发展规划》的工作要求,以信息化思维、信息化手段,提升审判体系和审判能力现代化水平。共投入资金311万元加强法院信息化建设。抓好网络扩容、软件和硬件完善升级、“四级专网”建设和以办公办案为核心的网络系统应用推广工作。“一个平台、两个中心、三个统一、四个应用、五个推进”的信息化建设格局全面铺开,即建成法院信息资源管理平台和诉讼服务中心、执行指挥中心,实现网络、视频、软件三个统一,办案、办公、业绩管理、司法公开四项业务数字化应用,法监协同办案系统、科技法庭统一管理平台、政法信息资源共享交换平台、“天平工程”项目、数据集中管理工作五项建设稳步推进。始终坚持面向基层、服务基层、建设基层的方针,不断加强法院物质装备和基础设施建设。共投入资金228万元购置各项物质装备,着力改善办案部门办公、办案条件。目前,我院诉讼服务综合楼建设项目正在稳步推进,累计投入资金1396万元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入州法院2016年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州中级人民法院成立于1956年9月,现内设刑事一、二、三审判庭、少年审判庭、民商事一、二审判庭、行政庭、审监庭、执行局、立案庭、纪检组、监察室、政治部、办公室、行管处、法警支队、研究室、新闻中心、陪审处等21个职能部门。截止2016年末,全院核定人员编制121人,其中:行政112人、机关工勤编制9人。截止2016年末全院实有人数156人,其中:在职人员121人、离休人员1人、退休人员33人(包括:离岗退养1人,提前退休2人)。机构人员当年变动情况及原因。2016年,德宏州中级人民法院核定人员编制121人,其中:行政编制112人、工勤编制9人,与2015年核定人员一致。2016年在职末实有数121人,比2015年126人减少3人,主要原因是:1、调出3人,退休2人;退休人员增加2人,主要原因是:今年有2名干警退休。实有车辆编制20辆,在编实有车辆20辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
州法院2016年度收入合计3,190.54万元,其中:财政拨款收入3,190.54万元,占总收入的100.00%;与上年对比增加415.01万元,主要原因是调资和实施公务用车改革发放其他交通补贴增加经费。
二、支出决算情况说明
州法院2016年度支出合计3,178.63万元,其中:基本支出2,122.70万元,占总支出的67.00%;项目支出1,055.93万元,占总支出的34.00%。与上年对比增加1,063.23万元,主要原因是调资和实施公务用车改革发放其他交通补贴增加经费支出。
(一)基本支出情况。
2016年基本支出2,122.70万元。与上年对比增加429.67万元,主要原因一是调资增加人员经费支出;二是实施公务用车改革发放其他交通补贴增加公用经费支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他交通补贴等日常公用经费占基本支出的21%。
(二)项目支出情况。
2016年项目支出1055.93万元。与上年对比增加633.56万元,主要原因是本年度加大了信息化建设及办公设备购置费等方面的资金投入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年州法院一般公共预算财政拨款支出3,178.63万元,占本年支出合计100 %。与上年对比增加1,063.23万元,主要原因一是调资增加人员经费支出;二是实施公务用车改革发放其他交通补贴增加公用经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按支出功能分类主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出176.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。 主要用于一般行政管理事务经费支出;
2、公共安全支出2,676.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于保障委机关正常运转的日常支出和一般行政管理事务、办理各类案件的业务办案经费及业务装备经费支出;
3、社会保障和就业支出225.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于支付离退休经费;
4、其他教育支出3.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于食品安全监管事务支出;
5、住房保障支出96.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金;
四、“三公”经费决算情况说明
州法院2016年财政拨款“三公”经费决算总额48.68万元,其中公务用车购置及运行维护费支出41.70万元,公务接待费支出6.98万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.36万元,减少的主要原因是单位严格遵守中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定及州各项政策,加强内控管理,大幅精简和压缩三公等支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2016年州发展和改革委员会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。与2015年决算一致。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年德宏州法院没有购置公务用车,年末公务用车保有量20辆,公务用车运行维护费41.70万元。比2015年决算减少0.33万元,主要用于保障委机关日常工作运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年德宏州法院共执行国内公务接待费开支6.98万元。比2016年决算减少0.03万元,主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作,地州有关部门到我州学习交流工作经验,各县市法院来单位对接、汇报工作等产生的费用。
五、相关口径情况说明
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费决算数:指部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件:
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
2017年9月18日
收入支出决算总表
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公开01表 |
| 编制单位:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院 | 单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 31,905,422.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,766,569.60 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 26,761,500.11 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 33,000.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,258,159.11 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 967,121.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 31,905,422.71 | 本年支出合计 | 55 | 31,786,349.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 14,151,134.87 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 27 | 12,958,993.17 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 14,270,207.76 | |
| 29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 12,063,388.55 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 46,056,557.58 | 总计 | 62 | 46,056,557.58 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
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公开02表 |
| 编制单位:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院 | 单位:元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 31,905,422.71 | 31,905,422.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,766,569.60 | 1,766,569.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9,085.00 | 9,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 9,085.00 | 9,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,757,484.60 | 1,757,484.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,757,484.60 | 1,757,484.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 26,880,573.00 | 26,880,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 26,879,573.00 | 26,879,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 13,399,073.00 | 13,399,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 3,816,800.00 | 3,816,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 4,490,000.00 | 4,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040506 | 两庭建设 | 2,610,000.00 | 2,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 2,563,700.00 | 2,563,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,258,159.11 | 2,258,159.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,258,159.11 | 2,258,159.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,252,909.11 | 2,252,909.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 967,121.00 | 967,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 967,121.00 | 967,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 967,121.00 | 967,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
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公开03表 |
| 编制单位:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院 | 单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 31,786,349.82 | 21,227,045.20 | 10,559,304.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,766,569.60 | 1,766,569.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9,085.00 | 9,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 9,085.00 | 9,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,757,484.60 | 1,757,484.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,757,484.60 | 1,757,484.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 26,761,500.11 | 16,202,195.49 | 10,559,304.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 26,760,500.11 | 16,201,195.49 | 10,559,304.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 13,440,014.82 | 13,440,014.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 2,761,180.67 | 2,761,180.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 7,574,438.67 | 0.00 | 7,574,438.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 2,984,865.95 | 0.00 | 2,984,865.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,258,159.11 | 2,258,159.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,258,159.11 | 2,258,159.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,252,909.11 | 2,252,909.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 967,121.00 | 967,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 967,121.00 | 967,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 967,121.00 | 967,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
| 编制单位:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院 | 单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,905,422.71 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,766,569.60 | 1,766,569.60 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 26,761,500.11 | 26,761,500.11 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,258,159.11 | 2,258,159.11 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 967,121.00 | 967,121.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 31,905,422.71 | 本年支出合计 | 53 | 31,786,349.82 | 31,786,349.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 14,151,134.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 14,270,207.76 | 14,270,207.76 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 14,151,134.87 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 46,056,557.58 | 总计 | 58 | 46,056,557.58 | 46,056,557.58 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 14,151,134.87 | 1,192,141.70 | 12,958,993.17 | 31,905,422.71 | 22,241,722.71 | 9,663,700.00 | 21,227,045.20 | 10,559,304.62 | 14,270,207.76 | 2,206,819.21 | 12,063,388.55 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,766,569.60 | 1,766,569.60 | 0.00 | 1,766,569.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,085.00 | 9,085.00 | 0.00 | 9,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,085.00 | 9,085.00 | 0.00 | 9,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757,484.60 | 1,757,484.60 | 0.00 | 1,757,484.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757,484.60 | 1,757,484.60 | 0.00 | 1,757,484.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 14,151,134.87 | 1,192,141.70 | 12,958,993.17 | 26,880,573.00 | 17,216,873.00 | 9,663,700.00 | 16,202,195.49 | 10,559,304.62 | 14,270,207.76 | 2,206,819.21 | 12,063,388.55 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 191,351.60 | 191,351.60 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 191,351.60 | 191,351.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 191,351.60 | 191,351.60 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 191,351.60 | 191,351.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 13,959,783.27 | 1,000,790.10 | 12,958,993.17 | 26,879,573.00 | 17,215,873.00 | 9,663,700.00 | 16,201,195.49 | 10,559,304.62 | 14,078,856.16 | 2,015,467.61 | 12,063,388.55 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 40,941.82 | 40,941.82 | 0.00 | 13,399,073.00 | 13,399,073.00 | 0.00 | 13,440,014.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 659,848.28 | 659,848.28 | 0.00 | 3,816,800.00 | 3,816,800.00 | 0.00 | 2,761,180.67 | 0.00 | 1,715,467.61 | 1,715,467.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 6,695,470.45 | 300,000.00 | 6,395,470.45 | 4,490,000.00 | 0.00 | 4,490,000.00 | 0.00 | 7,574,438.67 | 3,611,031.78 | 300,000.00 | 3,311,031.78 | 0.00 | ||
| 2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610,000.00 | 0.00 | 2,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610,000.00 | 0.00 | 2,610,000.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 6,563,522.72 | 0.00 | 6,563,522.72 | 2,563,700.00 | 0.00 | 2,563,700.00 | 0.00 | 2,984,865.95 | 6,142,356.77 | 0.00 | 6,142,356.77 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,159.11 | 2,258,159.11 | 0.00 | 2,258,159.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,159.11 | 2,258,159.11 | 0.00 | 2,258,159.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,252,909.11 | 2,252,909.11 | 0.00 | 2,252,909.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,121.00 | 967,121.00 | 0.00 | 967,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,121.00 | 967,121.00 | 0.00 | 967,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,121.00 | 967,121.00 | 0.00 | 967,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
| 编制单位:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院 | 单位:元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,700,467.29 | 302 | 商品和服务支出 | 2,155,711.83 | 310 | 其他资本性支出 | 165,781.37 |
| 30101 | 基本工资 | 3,997,220.00 | 30201 | 办公费 | 561,931.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,063,324.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 165,781.37 |
| 30103 | 奖金 | 367,565.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 272,358.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 23,122.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 117,525.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 22,030.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,205,084.71 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 99,984.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,137,425.11 | 30213 | 维修(护)费 | 1,148,031.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 400.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 9,806.30 | 31020 | 产权参股 | — |
| 30305 | 生活补助 | 11,400.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 42,103.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 97,841.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 33,000.00 | 30224 | 被装购置费 | 13,742.79 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2,759,496.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 967,121.00 | 30227 | 委托业务费 | 260.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 216,759.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 98,817.60 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 18,905,552.00 | 公用经费合计 | 2,321,493.20 | |||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
| 编制单位:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院 | 单位:元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
财政专户管理资金收入支出决算表
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公开08表 |
| 编制单位:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院 | 单位:元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
| 公开09表 | |||
| 编制单位:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院 | 单位:元 | ||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| (一)支出合计 | 2 | 0.00 | 486,791.73 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 416,958.73 |
| (1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 416,958.73 |
| 3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 69,833.00 |
| (1)国内接待费 | 8 | — | 69,833.00 |
| 其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| (2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| (二)相关统计数 | 11 | — | — |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 15 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 80 |
| 其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 350 |
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 2,321,493.20 |
| (一)行政单位 | 23 | — | 2,321,493.20 |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
| 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
| 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
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滇公网安备 53310302000145号

