第一部分 德宏州质量技术监督局概况
一、主要职能
(一)主要职能
德宏州质量技术监督局是管理全州质量、计量、标准化、特种设备安全监察工作并行使行政执法监督职能的综合管理部门,隶属于德宏州政府管理。
1、负责全州质量技术监督工作,拟订提高质量水平发展战略及有关政策并组织实施,起草规范性文件,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。
2、承担产品质量诚信体系建设责任,负责质量综合管理。组织实施国家质量振兴纲要,推进名牌发展和质量振兴战略,会同有关部门组织实施重要工程设备质量监理制度,组织产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
3、负责产品质量及食品相关产品安全监督,管理产品质量及食品相关产品安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,负责工业产品及食品相关产品生产许可证管理,组织开展产品质量及食品相关产品安全专项整治工作,依法查处产品质量及食品相关产品违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。
4、负责统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量技术机构、计量器具、量值传递和比对工作,负责规范、监督商品量和市场计量行为,组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。
5、负责统一管理标准化工作,推行采用国际标准和国外先进标准,对标准的实施进行监督检查,管理组织机构代码和商品条码,组织协调技术性贸易措施的应对工作,承担企业产品(不含食品)标准备案工作,指导企业标准化工作,组织开展地理标志产品保护的申报指导和监督管理工作。
6、负责统一管理和监督认证认可工作,对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理,对依法授权的检验、检测机构进行监督管理;组织实施强制性产品的认证监督。
7、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能法规标准的执行情况。
8、组织实施质量技术监督的科技发展,组织开展科研和技术引进工作。
9、承办德宏州人民政府和云南省质量技术监督局交办的其他事项。
(二)2016年重点工作任务介绍
2016年,德宏州质量技术监督局在州委、州政府和省质监局的正确领导下,全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议精神,紧扣省委九届十二次全会、州委六届六次全会、州“两会”和全省质监工作会议安排部署,准确把握新常态下质监工作的目标任务,坚持质量为本、安全第一、改革当先,注重大质量工作机制和大质量文化建设,以提高发展质量和效益为中心,以实施质量强州战略为总抓手,深化边疆质量走廊创建,努力构建“放、管、治”质量工作新格局,全力服务“两型三化”建设,为助推德宏经济社会创新、协调、绿色、开放、共享发展作出新的贡献。
加强宏观质量管理,推进质量强州战略各项工作,在“提升质量”上有新成效。①持续深入推进质量强州战略。②加强宏观质量管理。③实施质量提升行动。④切实推进名牌品牌战略。⑤持续做好企业诚信建设,落实大质量分析报告制度。
严守安全底线,筑牢质量安全防线。①强化重要工业产品质量监管。②强化生产许可政策约束。③切实保障特种设备安全。④加大执法打假和案件查处力度。
服务发展大局,推进经济转型升级。①推进标准化战略发展。②有效开展地理标志产品保护工作。③推进计量工作。④推进认证认可工作。⑤畅通质量咨询和投诉举报渠道。
加强自身建设,提升部门形象。①全力推进廉洁质监建设。②着力推进法治质监建设。③努力推进和谐质监建设。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,为行政单位;
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制32人,其中:行政编制32人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人)。
离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
编制单位:德宏州质量技术监督局 |
|
单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
733.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
717.56 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
3.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
19.02 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
107.89 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
752.57 |
本年支出合计 |
55 |
851.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
174.34 |
提取职工福利基金 |
57 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
27 |
174.34 |
转入事业基金 |
58 |
0.00 |
|
|
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
75.74 |
|
|
29 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
60 |
75.74 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
926.91 |
总计 |
62 |
926.91 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
编制单位:德宏州质量技术监督局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
752.57 |
733.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.02 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
618.96 |
599.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.02 |
||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
578.92 |
559.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.02 |
||
|
2011701 |
行政运行 |
297.90 |
297.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
178.52 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.52 |
||
|
2011708 |
认证认可监督管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011709 |
标准化管理 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011710 |
信息化建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
17.50 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
107.59 |
107.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
编制单位:德宏州质量技术监督局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
851.17 |
468.27 |
382.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
717.56 |
337.66 |
379.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
677.52 |
297.90 |
379.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011701 |
行政运行 |
297.90 |
297.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
268.70 |
0.00 |
268.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011708 |
认证认可监督管理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011709 |
标准化管理 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011710 |
信息化建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
25.92 |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
107.59 |
107.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位:德宏州质量技术监督局 |
|
单位:万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
733.55 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
698.84 |
698.84 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
733.55 |
本年支出合计 |
53 |
832.45 |
832.45 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
173.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
74.70 |
74.70 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
173.60 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
907.15 |
总计 |
58 |
907.15 |
907.15 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位:德宏州质量技术监督局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
173.60 |
0.00 |
173.60 |
733.55 |
468.27 |
265.28 |
832.45 |
468.27 |
364.18 |
74.70 |
0.00 |
74.70 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.60 |
0.00 |
173.60 |
599.94 |
337.66 |
262.28 |
698.84 |
337.66 |
361.18 |
74.70 |
0.00 |
74.70 |
0.00 |
||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
173.60 |
0.00 |
173.60 |
559.90 |
297.90 |
262.00 |
658.80 |
297.90 |
360.90 |
74.70 |
0.00 |
74.70 |
0.00 |
||
|
2011701 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
297.90 |
297.90 |
0.00 |
297.90 |
297.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
164.88 |
0.00 |
164.88 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
250.18 |
0.00 |
250.18 |
74.70 |
0.00 |
74.70 |
0.00 |
||
|
2011708 |
认证认可监督管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011709 |
标准化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011710 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
8.72 |
0.00 |
8.72 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
25.72 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
39.76 |
39.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.59 |
107.59 |
0.00 |
107.59 |
107.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
编制单位:德宏州质量技术监督局 |
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
264.23 |
302 |
商品和服务支出 |
34.72 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
108.23 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
155.89 |
30202 |
印刷费 |
2.75 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
169.32 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
106.79 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
39.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
22.77 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.13 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.28 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
433.55 |
公用经费合计 |
34.72 |
|||||
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
八、财政专户管理资金收入支出决算表
无
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
编制单位:德宏州质量技术监督局 |
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
(一)支出合计 |
2 |
0.00 |
13.92 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
9.91 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
9.91 |
|
3.公务接待费 |
7 |
0.00 |
4.02 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
— |
4.02 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
— |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
— |
0.00 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0.00 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
0.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
0.01 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0.00 |
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
34.72 |
|
(一)行政单位 |
23 |
— |
34.72 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
0.00 |
|
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 |
|||
|
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
|||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年德宏州质量技术监督局决算总收入752.57万元,其中:财政拨款收入733.55万元,占总收入的97.47%;其他收入19.02万元,占总收入的2.53%。与上年对比总收入、财政拨款收入都有所降低,主要原因为2015年收到省质监局下拨的2014年第二批行政事业性收费成本补助经费,而2016年未申请任何执法成本补助经费。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出851.17万元,其中:基本支出468.27万元,占总支出的55.01%;项目支出382.9万元,占总支出的44.99%。与上年对比总支出及基本支出有所增长,主要原因为本年度在职人员增加3人,且人员工资大幅调增;项目支出下降,原因为办公设备购置费大幅降低。
(一)基本支出情况
2016年用于保障机关正常运转的日常支出468.27万元。与上年对比支出有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.41%;退休费、奖励金和住房公积金等对个人和家庭补助经费占基本支出的36.16%。
(二)项目支出情况
2016年用于保障质监机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出382.9万元。与上年对比支出降低,原因为办公设备购置费大幅降低。
具体项目开支情况:①一般行政管理事务(2011702)支出35万元;②质量技术监督行政执法及业务管理(2011706)支出268.7万元;③认证认可监督管理(2011708)支出5万元;④标准化管理(2011709)支出35万元;⑤信息化建设(2011710)支出10万元;⑥其他质量技术监督与检验检疫事务支出(2011799)支出25.92万元; ⑦一般行政管理事务(2013102)支出0.28万元;⑧科普活动(2060702)支出3万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州质量技术监督局2016年一般公共预算财政拨款支出832.45万元,占本年支出合计的97.8%。与上年对比支出增长了56.16万元,主要原因为本年度在职人员增加3人,且人员工资大幅调增;其次,虽然“三公经费”大幅降低,但是增加了公务用车改革补贴。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务(类)支出698.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出;
2、科学技术(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于商品和服务支出;
3、社会保障和就业(类)支出107.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出;
4、住房保障(类)支出22.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于对个人和家庭的补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
德宏州质量技术监督局2016年财政拨款“三公”经费决算总额为13.92万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出9.91万元,公务接待费支出4.02万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少24.19万元,减少的主要原因是:我局严格控制“三公”经费支出,“三公”经费支出大幅降低;德宏州推进公务用车改革,我局公务用车购置及运行维护费大幅下降,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
无
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年德宏州质量技术监督局未购置公务用车,年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费9.91万元。其中:无公车购置费;运行维护费9.91万元,比2015年决算减少10.59万元,主要用于保障管理全州质量、计量、标准化、特种设备安全监察工作并行使行政执法监督职能工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年德宏州质量技术监督局共执行国内公务接待25批次,接待费开支4.02万元;无国(境)外公务接待。公务接待费比2015年决算减少13.59万元,主要用于接待省、州、县各级业务往来部门发生的相关招待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
德宏州质量技术监督局2016年机关运行经费支出34.72万元,与上年对比增加了18.56万元,主要原因为虽然“三公经费”大幅降低,但是增加了公务用车改革补贴。部门机关运行经费主要用于电费、工会经费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
(二)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
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