按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
德宏州中心血站是德宏州唯一的采供血机构,现有职工54人,在编职工39人,其余为聘用人员,主要负责全州各医疗机构临床用血、采供血业务、临床输血服务及全州无偿献血等工作。德宏州中心血站属于核定编制,编制内实行全额拨款,非税收入实行全额上交,全额返还。
二、部门预算编制情况
德宏州中心血站编制2016年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八大精神,认真落实州委、州政府决策部署,深化部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。2016年预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制一般性支出,反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制,提高预算透明度。预算编制方法,对部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算实行不同的编制方法。收入预算的编制,根据前三年实际收入情况和2016年收入增减变动因素,测算2016年取得的收入来源,收入预算要按收入类别逐项测算、编制,要积极稳妥,真实准确,全面完整的反映部门所有收入。基本支出预算的编制,以审定的基础信息库为依据,并按定员定额标准进行编制。项目支出预算的编制,按照“立项依据”将财政安排的专项资金按照政府收支分类的要求,将项目支出按具体用支情况进行功能分类和经济分类。“三公经费”预算的编制,认真据实填报“三公”经费预算数(包括基本支出和项目支出),按照“三公”经费口径按“类”“款”“项”填报。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个,为德宏州中心血站。我站在职在编实有人数39人,其中:财政全供养39人;在编实有车辆6辆。无离退休人员。
四、2016年部门预算收支情况
2016年血站预算总收入917.15万元,其中:公共财政预算917.15万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元。
2016年部门预算总支出917.15万元,其中:基本支出912.15万元,占总支出的99%,项目支出5万元,占总支出的1%。按支出功能科目分类,支出分别列“支出列在“210(类)-04(款)--06(项)”898.42万元,主要反映采供血机构,列在“221(类)-02(款)--01(项)”18.73万元,主要反映住房公积金。
(一)基本支出情况
2016年用于保障血站正常运转的日常支出912.15万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出434.42万元,占基本支出的47.62%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费459万元(商品和服务支出)占基本支出的50.32%。对个人和家庭补助18.73万元占基本支出的2.05%。与上年对比工资福利支出上升191.27万元,日常公用经费下降88万元,对个人和家庭补助上升2.97万元。
(一) 项目支出情况
2016年血站总的项目支出5万元,其中无偿献血宣传经费支出5万元。与上年对比无偿献血宣传经费没有改变。
2016年3月6日
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