德宏州经济作物技术推广站2026年预算公开目录
第一部分 德宏州经济作物技术推广站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州经济作物技术推广站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州经济作物技术推广站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。
2.负责制定全州经济作物的中长期发展规划,年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定,指导农业科研、教育工作。
3.积极配合农口各部门工作;组织实施德宏州科技兴农战略;积极参与有关部门组织的农业技术培训。
4.积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育,搞好农村基层组织建设,大力发展乡、村集体经济;协调并监督减轻农民负担工作。
5.提供经济作物技术、信息服务。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室,蔬菜花卉室、柠檬咖啡室、蚕桑室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.加强优势特色产业推广,稳定传统产业发展
持续推广发展咖啡、蚕桑产业,加强技术培训,提高种植单产,增加农户收入。围绕州委、州政府主导产业做好技术服务,开展调研、试验、示范、推广工作。2026年全州咖啡计划新植面积1.50万亩;蚕桑计划新植面积2.00万亩;蓝莓计划新植面积0.92万亩。同时做好传统产业技术服务工作,保障产业稳定发展。
2.加大科技项目申报力度,积极争取资金支持
聚焦农民增收目标,狠抓新品种、新技术的引进、试验、示范与推广工作,重点申报三个项目:“德宏州红薯单产提升绿色示范项目”、“德宏州蚕桑单产提升绿色示范项目”,联合省热经所申报绿色食品及高原特色现代农业领域科技计划项目。
3.加强名特优新品种引进试验,夯实品种基础
继续做好已经引进的柑橘、百香果、红薯、菠萝、西瓜等品种的试验工作;筛选市场需求,适宜我州生产的名优品种。2026年预计引进名优品种10个以上,筛选适宜品种2个以上,为我州下一步推广经济作物产业,做好品种和种植技术储备工作。
4.加强本地种质资源开发利用,推进新品种登记
目前已经收集百香果种质资源3个;收集羊奶果种质资源14个。按计划在单位科技示范园和陇川县景罕镇完成试验种植。计划3年内,申报注册登记省级新品种1个以上,推动本地种质资源保护与产业化利用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2026年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制18人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制18人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。
车辆编制2辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,297,764.08元,其中:一般公共预算3,197,764.08元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入100,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加147,417.33元,增长4.68%,主要原因是一般公共预算人员工资、社会保障缴费及住房公积金缴费增加;上级补助收入增加“单位资金安排德宏州甘薯绿色高效生产关键技术集成与示范项目经费”。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,197,764.08元,其中:本年收入3,197,764.08元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,197,764.08元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加47,417.33元,增长1.51%,主要原因是一般公共预算人员工资、社会保障缴费及住房公积金缴费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,297,764.08元。财政拨款安排支出 3,197,764.08元,其中:基本支出3,117,764.08元,与上年对比增加47,417.33元,增长1.54%,主要原因是一般公共预算人员工资、社会保障缴费及住房公积金缴费增加;项目支出80,000.00元,与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
(一)功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休12,000.00元,主要用于保障离退休人员公用经费。
(二)功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出343,617.12元,主要用于保障单位养老保险缴费支出。
(三)功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14,496.55元,主要用于工伤保险缴费。
(四)功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗133,151.63元,主要用于保障单位医疗保险缴费。
(五)功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61,718.16元,主要用于保障单位医疗保险缴费。
(六)功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26,578.46元,主要用于保障单位医疗保险缴费。
(七)功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2,268,489.32元,主要用于保障行政单位事业人员工资以及机构正常运转。
(八)功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务80,000.00元,主要用于科技示范及推广项目支出。
(九)功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金257,712.84元,主要用于保障单位住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额9,990.20元,其中:政府采购货物预算2,700.20元、政府采购服务预算7,290.00元、政府采购工程预算0.00元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州经济作物技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元,较上年增加300.00元,增长3.09%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
德宏州经济作物技术推广站2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。2026年因公出国(境)费预算与上年对比持平,主要原因是我单位2025年、2026年均无此项预算。
(二)公务接待费
德宏州经济作物技术推广站2026年公务接待费预算为300.00元,较上年增加300.00元,增长100.00%,国内公务接待批次为1次,共计接待5人次。2026年公务接待费预算与上年对比增加,主要原因是上年无公务接待费的预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
德宏州经济作物技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为9,700.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费9,700.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年对比持平,主要原因是我单位2026年因工作需要公车使用率较2025年度持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州经济作物技术推广站2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比持平,主要原因是本单位为事业单位,未安排机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,德宏州经济作物技术推广站资产总额201,643.20元,其中,流动资产0.50元,固定资产201,641.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少118,522.38元,其中固定资产减少74,895.88元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产10项,账面原值55,428.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
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