德宏州人民政府
德宏州财政局

德宏傣族景颇族自治州广播电视局2024年度部门决算

浏览量:3191   作者:  日期:2025/9/18

监督索引号53310000372501000

德宏傣族景颇族自治州广播电视局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策,拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,制定行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作,协调推动全州广播电视领域走出去工作,负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.根据《广播电视安全播出管理规定》(广电总局62号令),做好中央、省及地方广播电视节目无线数字化覆盖及设备的运行维护管理工作,确保安全播出;

13.发展广播电视事业,促进社会经济和文化大发展大繁荣;

14.贯彻执行上级广电部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划等;

15.对各县市广播电视发射维护提供技术支持,确保地方各族人民群众能够“听得到、看得好”地方广播电视节目。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合办公室、综合业务科、德宏州广播电视安全播出监测中心。

所属单位2个,分别是:

1.德宏州广播电视局

2.德宏州广播电视发射台

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。

分别是:

1.德宏州广播电视局

2.德宏州广播电视发射台

纳入德宏州广播电视部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。    

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,无参照公务员法管理人员,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人6人;无经费自理人员。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人;无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员(无离休人员,无退休人员)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(无离休人员,退休11人)。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,无超编车辆。

三、重点工作概述

1.全州广播电视安全防护能力不断提升。一是落实安全播出责任。采用“送教到站台 实操加演练”的务实方式,到全州各县市骨干台站对30余名台站技术人员开展全州广播电视技术及行业安全工作培训及突发事件应急演练,有效提升了台站值守人员业务能力。截至目前,除个别台站出现技术类事故,未发生责任类和重大停播事故。二是开展非法卫星电视地面接收设施整治工作。建立健全非法卫星地面接收设施整治联席会议、联合执法、信息报送、网格化治理、政企联动服务、源头治理“六项机制”。截至目前全州共开展了13次联合专项整治工作,查处境外接收设施9套,没收非法接收设施67套,全州非法卫星地面确实做到“源头堵得住,整治有力度”。三是严格落实安全生产责任。28日省政府综合检查组到德宏州广电系统开展了春节前安全生产大检查,共发现广电系统8个问题,已完成整改7个,正在整改1个,截至目前全州广电系统未发生安全生产责任事故。

2.全州广播电视公共服务能力不断提升。一是强化应急广播建管用成效。全州已建成1个州级、5个县级平台,56个乡(镇)前端,3960个终端搭建,5个县市均实现20户以上自然村终端全覆盖,终端平均在线率在90%以上。已在应急管理、气象等5个部门设置了应急信息发布系统,在德宏融媒APP开设了应急广播专区。327日多部门联发了《德宏州应急广播管理暂行办法》。20247月,德宏州梁河县勐养江段沿岸4个村委会8个村民小组、2所学校,6442732名群众成功避险和芒市西山乡吕折村吕折二组地质灾害成功避让2个案例展现出德宏应急广播服务防汛救灾工作的作用。二是完善广电公共服务体系。目前全州各发射台站为广大群众免费提供中央、省、州、县(市)19套无线数字电视节目和7套调频广播节目。广电系统在全州57个乡镇划片区共设36个维修服务网点,实现了全州基层广播电视公共服务保障全覆盖。截至目前完成办件量达570余件,完成率达139.00%

3.全州媒体舆论宣传能力不断提升。一是择优推荐精品力作。今年以来我州2件作品获得全省优秀广播电视新闻作品;4件作品获得全省优秀网络视听作品;2件作品获得2023年度全省广播电视和网络视听节目创新创优扶持资金;14件作品被纳入全省2024年广播电视和网络视听主题宣传重点项目。二是扎实开展主题宣传。在全州主流媒体展播“流动的中国—新春走基层”优秀作品和“我们的节日—经典诵读”;持续推进《夏日野行》微短剧项目实施;组织德宏州首届“广电新春惠民月”暨电视服务“四进”活动,力推“重温经典”频道。积极参与全省广电新媒体协作机制主题宣传,组织德宏州6家成员单位参与了12场“美好生活在云南”系列主题联合直播活动。德宏州向全省广电新媒体联盟平台推荐报送作品239件,有57件作品被采用,其中有2件作品被报送至全国广电新媒体联盟。德宏州融媒体中心《德宏州加强对缅传播全媒体矩阵建设的探索实践》获融合生产传播类典型案例奖。

4.全州广播电视行业治理能力不断提升。一是看电视进入极简时代。6月初完成24家试点全州酒店电视操作复杂专项治验收工作,9月份超额完成571家全州全量酒店电视操作复杂专项治理工作,目前正在开展非法信源、非法传输等违规情况摸排和930任务外酒店、民宿电视操作复杂治理工作。圆满完成治理电视“套娃”收费和酒店电视操作复杂第一阶段工作任务与全国、全省同步完成“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的第一阶段任务目标。二是推进高清超高清电视发展。继续实施民族地区有线高清交互机顶盒推广普及项目、省级节目无线数字化覆盖工程,截至 目前,2024年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及任务已完成95%

5、“安全播出”是我局工作的中心和重要政治任务之一,也是我局的职责所在。我局结合实际,健全值班制度、岗位责任制和绩效考核制度,严格执行局、台领导重保期带班制度。定期开展安全播出大检查,尤其是春节、两会、中秋、国庆重保及其它重要活动前。进一步强化完善重保期应急保障预案,严肃值班纪律,局、台领导背阴山带班,部门主任办公室值守,并协调相关部门共同做好安播保障工作,确保转播工作万无一失。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

德宏州广播电视局(本级)2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州广播电视局2024年度收入合计11,218,259.41元。其中:财政拨款收入11,218,259.41元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(无教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加28,659.94元,增长0.26%。其中:财政拨款收入增加166,581.94元,增长1.51%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。其他收入减少137,922.00元,下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是:1.20239月德宏州中波771发射台划转到德宏州广电局,增加事业人员4人及特岗职工2人共6人全年的预算收入,而上年只有4个月的预算收入;2.本年为退休人员缴纳的职业年金单位部分财政拨款收入比上年增加。其他收入减少原因:本年中央广播电视总台补助2024年全年度代管代维费比上年减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州广播电视局2024年度支出合计11,218,259.41元。其中:基本支出6,173,708.09元,占总支出的55.03%;项目支出5,044,551.32元,占总支出的44.97%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少157,973.12元,下降1.39%。其中:基本支出增加640,956.02元,增长11.58%;项目支出减少798,929.14元,下降13.67%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是:1、基本支出增加原因:事业单位每年进行薪级调整、社会保险基数调整致使基本支出有所增加;2、德宏州中波771发射台划转到德宏州广电局,增加事业人员4人及特岗职工2人共6人全年的支出,而上年只有4个月的支出;项目支出减少的原因:上年对背阴山发射台发射机房、配电室、发电机房等项目按照“三化”美丽台站建设要求进行修缮、改造,本年只是进行正常的维修维护,所以项目资金支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,173,708.09元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出59,07,066.11元,占基本支出的95.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,641.98元,占基本支出的4.32%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,044,551.32元。其中:无基本建设类项目支出。具体支出及使用情况:

1.基层党组织活动、基层党组织工作项目经费5,945.00元,主要用于基层党组织活动、基层党组织工作及征订党刊、党报等费用支出。

2.德宏州广播电视事业发展项目经费178,550.00元,主要用于德宏州广播电视事业发展开展工作的商品和服务费用支出。

3.德宏州广播电视节目铁塔租赁服务项目经费1,775,000.00元,主要用于本年德宏州广播电视无线覆盖发射机运行租赁铁塔公司基站、电费、运行维护费。

4.应急广播体系网络传输运行维护及密码应用建设项目经费672,250.00元,主要用于德宏州州级应急广播平台的运行维护及应急广播平台密码应用项目的可研性报告、工程项目建设、监理验收等费用。

5.中央广播及网络视听监测监管平台建设及771中波发射台广播发射机电费项目经费1,100,733.46元,主要用于搭建中央广播及网络视听监测监管平台的可研性报告、工程项目建设、监理验收、771中波发射台50千瓦发射机电费等支出。

6.2023年春节慰问项目经费18,000.00元,主要用于2024年春节期间对全州包括五县市广播电视发射台、站人员的走访慰问活动支出。

7.智慧广电乡村工程建设项目经费140,000.00元,主要用于智慧广电乡村试点工程建设可研性报告、工程项目建设、监理验收的支出。

8.“三化”美丽台站建设专项资金100000.00元,主要用于背阴山发射台机房、配电室、发电机房等项目按照“三化”美丽台站建设要求进行后续的维修、维护、周围环境整治及机器设备维修维护、备品备件的购置;

9.德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金227,200.00元,主要用于背阴山发射台机器设备运行电费、维修维护保养、备品备件的购置等;

10.2024中央广播电视运行维护补助资金531,683.68元,主要用于“三化”美丽台站建设中对配电房、发射机房、发电机房改造及周边环境整治;

11.2023年事业发展专项资金205,500.00元,主要用于广播电视发射机备机的购置。

12.公益性岗位就业及社会保险补助补贴项目经费80,739.18元,

主要用于公益性岗位人员补助及为公益性岗位人员缴纳的社会保险费。

13.卫生健康宣传项目经费8,950.00元,主要用于德宏州传染病宣传册的制作、宣传、发放等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,218,259.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少166,581.94元,增长/下降1.51%,完成年初预算的130.95%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出75,827.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此项预算,主要用于:(12013699 其他共产党事务支出8,945.00元,主要用于基层党组织活动及行政人员2023年考核优秀嘉奖支出;(2)2019999 其他一般公共服务支出66,882.00元,主要用于单位职工住房补贴支出;造成预决算差异的主要原因是此项目年初预算不由本单位进行申报,而由其他相关部门进行年初预算的申报。

2.无外交(类)支出,年初无此项预算。

3.无国防(类)支出,年初无此项预算。

4.无公共安全(类)支出,年初无此项预算。

5.无教育(类)支出,年初无此项预算。

6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出9,128,251.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%,完成年初预算的133.66%。主要用于:(12070102 文化和旅游一般行政管理事务支出25,000.00元,单位办公、水电等日常基本支出;(22070801 广播电视行政运行3,704,223.08元,发放基本工资、津贴补贴、绩效工资、铁塔租赁费、日常运行基本支出等;(32070802 广播电视一般行政管理事务25,000.00元,单位办公、水电等日常基本支出;(42070807 广播电视传输发射3,255,545.08元,保障人员工资、社会保险缴费、单位人员经费、机构正常运转及德宏州广播电视节目运行维护等支出;(52070899 其他广播电视支出2,118,483.46元,中央广播及网络视听监测监管平台的建设、应急广播平台密码应用建设、智慧广电乡村试点工程建设、德宏州应急广播体系网络传输运行维护、771广播中波发射台运行电费等工程项目、中央及省级广播电视节目安全播出购置发射机备机。造成预决算差异的原因:因上级补助项目资金具有不确定性,每年均有变化,只有上级部门到下达资金时再进行补报。

8.社会保障和就业(类)支出1,211,272.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%,完成年初预算的154.91%。主要用于(12080150 事业运行 9,000.00元,上年度事业人员考核受嘉奖人员奖励支出;(22080501 行政单位离退休2,000.00元,单位行政退休职工福利支出;(32080502 事业单位离退休6,000.00元,单位事业退休职工福利支出;(42080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出558,106.24元,机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出;(52080506 机关事业单位职业年金缴费支出442,465.18元,退休人员缴纳职业年金单位部分支出;(62080799 其他就业补助支出80,739.18元,公益性岗位人员补助及公益性岗位社会保险缴费;(52089999 其他社会保障和就业支出112,961.68元,发放特岗人员工资及特岗人员社会保险缴费、失业保险单位、生育保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因:(1)本年为退休人员缴纳的职业年金单位部分,此项目年初预算不由本单位进行申报,而由其他相关部门进行年初预算的申报。(2)公益性岗位人员补助及公益性岗位社会保险缴费由其他相关部门进行年初预算的申报,本单位收到预算通知时进行预算补报。

9.卫生健康(类)支出389,291.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,完成年初预算的86.34%。(12100409 重大公共卫生服务8,950.00元,对重大传染性疾病的宣传工作的费用支出;(22101101行政单位医疗130,086.02元,行政单位人员基本养老保险单位缴费。(32101102 事业单位医疗145,808.31元,事业单位基本医疗保险单位缴费。(42101103 公务员医疗补助84,515.53元,用于公务员、事业人员医疗补助支出;(52101199 其他行政事业单位医疗支出19,931.65元,主要用于缴纳大病保险、工伤保险、生育保险等。造成预决算差异的主要原因是:人员的变动,本年退休3人、调入1人。

10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。

12.无农林水(类)支出,年初无此项预算。

13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。

16.无金融(类)支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出413,617.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,完成年初预算的82.01%主要用于:2210201 住房公积金413,617.00元,行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是:人员的变动,本年退休3人、调入1人。

20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。

23.无其他(类)支出,年初无此项预算。

24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。

25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元,决算为8,790.00元,完成年初预算的73.25%;支出决算较上年减少6,579.76元,下降42.81%

因公出国(境)费支出年初无预算安排,也无决算支出;无公务用车购置费支出年初预算,无决算数;公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元,决算为4,980.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.66%,完成年初预算的99.60%;公务接待费支出年初预算为7,000.00元,决算为3,810.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.34%,完成年初预算的54.43%

无因公出国(境)费支出决算,上年也无此项支出;无公务用车购置费支出决算,上年也无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,019.76元,下降50.20%;公务接待费支出决算较上年减少1,560.00元,下降29.05%;具体是国内接待费支出决算3,810.00元(其中:无外事接待费支出决算),较上年减少1,560.00元,下降29.05%;无国(境)外接待费支出决算,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元,支出决算为8,790.00元,完成年初预算的73.25%,支出决算较上年减少6,579.76元,下降42.81%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:无因公出国(境)费支出年初预算,无决算数;无公务用车购置费支出年初预算,无决算数;公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元,决算为4,980.00元,完成年初预算的99.60%;公务接待费支出年初预算为7,000.00元,决算为3,810.00元,完成年初预算的54.43%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因(1)单位本着厉行节约,严控接待次数、人数、标准等;(2)尽量减少公务用车使用频率,减少公务用车开支,厉行节约严格经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:无因公出国(境)费支出决算,上年也无此项支出;无公务用车购置费支出决算,上年也无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少5,019.76元,下降50.20%;公务接待费支出决算减少1,560.00元,下降29.05%;具体是国内接待费支出决算3,810.00元(其中:无外事接待费支出决算),较上年减少1,560.00元,下降29.05%;无国(境)外接待费支出决算,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因(1)单位本着厉行节约,严控接待次数、人数、标准等;(2)尽量减少公务用车使用频率,减少公务用车开支,厉行节约严格经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.无安排因公出国(境)团组,无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于芒市到背阴山机房换班、检修等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次(其中:无外事接待批次),接待人次39人(其中:无外事接待人次)。主要用于各级政府部门的检查、调研、单位间业务交流、工作汇报等发生的接待支出。无安排国(境)外公务接待,无接待人次。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州广播电视局2024年机关运行经费支出176,941.40元,比上年增加3,717.26元,增长2.15%;主要原因是事务的增多,致使机关运行经费支出有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费及会议费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,德宏傣族景颇族自治州广播电视局资产总额11,893,691.76元,其中,流动资产672,149.91元,固定资产11,135,513.49元(净值),无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产86,028.36元(净值),无其他资产(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加378,139.19元,其中固定资产增加250,182.83元。无处置房屋建筑物,无账面原值;无处置车辆,无账面原值;无报废报损资产,无账面原值,无实现资产处置收入;无出租房屋,无账面原值,无实现资产使用收入。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额1,787,600.00元,其中:政府采购货物支出984,600.00元;无政府采购工程支出;政府采购服务支出803,000.00元。无授予中小企业合同金额,其中:无授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况 

(二)部门整体支出绩效自评表 

(三)项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表,因以元为单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

智慧广电乡村试点工程:是国家推动乡村振兴战略的重要组成部分,旨在通过数字化、网络化、智能化手段提升乡村地区的广播电视服务水平,促进乡村治理体系和治理能力现代化。该工程不仅加强了乡村舆论阵地建设,还推动了乡村公共服务智慧化发展,服务乡村产业振兴和美丽乡村建设,旨在通过智慧广电技术提升乡村地区的公共服务水平。

中央广播及网络视听监测监管平台建设:是为适应当前广播电视和网络视听行业快速发展的新形势,以维护意识形态安全、文化安全和行业健康发展为目标,依托新一代信息技术构建的综合性监测监管体系。该体系旨在实现对广播电视和网络视听全业务、全流程、全领域的有效监管,提升内容安全、播出安全和公共服务水平,是国家推进媒体融合、加强网络综合治理的重要举措。通过对广播、电视、IPTV、互联网电视等多渠道信号的实时监测,实现安全播出故障预警、应急调度和指挥,弥补传统监管短板。

中央广播电视无线覆盖运行维护费:是保障中央广播电视节目通过无线方式覆盖的专项资金,主要用于相关发射设备及系统的日常维护、检修、电费支出等,确保节目信号稳定传输。该费用用于发射台、转播站及中央广播电视塔的设备维护,涵盖发射机、天馈系统、传输系统等关键设备的运维管理。最终实现节目信号“全覆盖、无死角”。

“三化”美丽台站:是对广播电视发射台“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站建设的总称,发射台在建设“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站的过程中,严格做到了管理制度、工作流程、技术流程、事故事件处置流程和应急处置、运行维护以及器材配置规范化。实现了台站设置、基础设施、发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、防雷系统等标准化,实现了发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、运维手段智慧化目标和环境优美、文明、高素质的目标。

监督索引号53310000372501111

 [附件: 州广播电视局2024年部门决算公开表

 [附件: 州广播电视局2024年部门决算公开表(国有资产使用情况表)

  [附件: 州广播电视局2024年度绩效自评表

文章来源: